江西多乐彩视频开奖|江西多乐彩选号
2018-08-30 10:03 來源 : 圖們政府網
打印 | 字號: |
0

2017年度政務服務中心部門決算

 附件1:政務中心-2017年度部門決算公開表

 

 


2017年度政務服務中心部門決算

 

 

 

2018年8月15日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效管理情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 




第一部分 部門概況

部門職責
(一)對進駐政務服務中心的窗口單位、工作人員、審批服務項目進行管理和監督。
1、為進駐中心的審批服務窗口及工作人員提供服務。
2、對進駐中心辦理的審批服務項目的運作情況及委托單位對中心綜合窗口受理項目的銜接運作情況進行跟蹤督查。
3、對中心窗口人員的日常工作情況進行管理。
4、負責對中心窗口受理的聯辦件的組織協調和牽頭聯辦。
5、受理服務對象對中心窗口及工作人員的效能投訴。
(二)組織開展有關調研工作,對入駐中心的工作人員實行動態管理,確定和調整進駐中心的部門單位及審批服務項目。
(三)負責對服務中心運作及實行網上遠程審批等情況的指導、協調和監督。
(四)負責政務公開相關工作。
1、貫徹落實省、州、市政務公開工作的決策和部署,研究政務公開有關問題,提出工作建議。
2、擬訂政務公開工作計劃和日常管理制度。
3、指導各信息公開單位落實各項公開制度和工作任務。
4、承辦市政務公開領導小組交辦的其他事項。
(五)負責公共資源交易的場內組織、操作、服務與管理。
1、負責組織本市建設工程招投標、政府采購、醫療器械采購、土地交易、產權交易等各類公共資源進場交易活動。
2、負責提供管理專業化的設施和場所服務,協助有關部門核驗市場主體、中介機構資格及進場交易項目資料,建立入場實施交易活動各方主體的現場交易信用和紀律檔案。
3、使用公共資源專家庫。
4、組織實施交易市場管理制度和運行規則,制定交易市場相關業務流程并組織實施。
5、負責收集、存貯和發布各類公共資源交易信息,為公共資源交易各方主體提供信息、政策法規信息、企業信息、專業人員和信息咨詢服務。
6、負責為公共資源交易監督管理提供集中的監管平臺,保存交易的相關資料備查,對場內交易活動的違法違規行為,及時向監管部門報告并協助調查,見證公共資源交易項目場內交易全過程,維護公共資源正常交易秩序。
(六)行使市政府授權的其他工作職能。
機構設置及部門決算單位構成
根據上述職責,市政務服務中心內設6個科室:綜合科、督查科(公車管理科)、信息技術科、交易受理科、交易組織科、交易管理科。
納入圖們市政務服務中心2017年度部門決算編制范圍的單位是圖們市政務服務中心本級。
2017年實有人員13人,其中:在職人員 13人,離退休人員0人。





第二部分 2017年度部門決算表

    收入支出決算總表


二、收入決算表

    三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表

    

五、一般公共預算財政撥款支出決算表



六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    



八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2017年度,本部門收入決算為191.89萬元,較上年增加45.73萬元,增長31.29%。其中,財政撥款收入191.89萬元,較上年增加45.73萬元,增長31.29%,主要原因是中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出增加。年初結轉和結余34.72萬元,較上年增加4.32萬元,增長14.21%,主要原因是2016年度支出減少,所以結轉結余減少。
2017年度,支出決算為201.06萬元,較上年增加59.23萬元,增長41.76%。其中,按功能分類科目劃分,一般公共服務支出119.27萬元,較上年減少10.97萬元,降低8.42%,主要原因是辦公經費減少;醫療衛生與計劃生育支出3.70萬元,較上年減少0.20萬元,降低5.13%,主要原因是上半年人員調出多;城鄉社區支出70.74萬元,較上年增加70.74萬元,增長100%,主要原因是年初沒有預算,后期增加中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出;住房保障支出7.35萬元,較上年減少0.34萬元,降低4.42%,主要原因是上半年人員調出多。
二、收入決算情況說明
2017年總收入191.89萬元。其中,財政撥款收入191.89萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計201.06萬元,其中:基本支出125.06萬元,較上年減少16.77萬元,降低11.82%,主要原因是辦公經費減少;項目支出76萬元,較上年增加76萬元,增長100%,主要原因是年初沒有預算,后期增加中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入決算191.89萬元,較上年增加45.73萬元,增長31.29%,主要原因:本年度增加辦公樓裝修、公共資源交易平臺分中心建設維保軟件等費用支出。2017年財政撥款支出201.06萬元,與上年相比,財政撥款支出增加59.23萬元,增長41.76%,主要原因:中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2017年財政撥款支出201.06萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加59.23萬元,增長41.76%,主要原因:中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年財政撥款支出201.06萬元,其中:一般公共預算財政撥款166.34萬元,占82.73%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占0%;年初財政撥款結轉和結余34.72萬元,占17.27%。一般公共服務支出119.27萬元,占59.32%;醫療衛生與計劃生育支出3.70萬元,占1.84%;城鄉社區支出70.74萬元,占35.18%;住房保障支出7.35萬元,占3.66%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算為108.46萬元,支出決算為201.06萬元,完成年初預算的185.38%。
1.按功能分類支出
①政務公開審批(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為66.43萬元,支出決算為119.27萬元,完成年初預算的179.54%。主要原因是按本單位需要,依照計劃正常支出。
②事業單位醫療(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為4.4萬元,支出決算為3.70萬元,完成年初預算的84%。主要原因是按本單位需要,依照計劃正常支出。
③其他城鄉社區支出(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為0萬元,支出決算為70.74萬元,完成年初預算的0%。主要原因是按本單位需要,依照計劃正常支出。
④住房公積金(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為37.63萬元,支出決算為7.35萬元,完成年初預算的19.53%。主要原因是按本單位需要,依照計劃正常支出。
按支出性質劃分
基本支出125.06萬元,較年初預算增加16.6萬元,增長15.3%,主要原因是年初預算沒有日常公用經費,17年實際發生公用經費42.74萬元;項目支出76萬元,較年初預算增加76萬元,增長100%,主要原因是年初沒有預算,后期增加中心維修費、交易中心分平臺建設費等項目支出。
3、按經濟分類支出情況
工資福利支出73.80萬元,占36.70%,較上年減少11.86萬元,降低13.85%,主要原因是上半年人員調出多;商品和服務支出42.70萬元,占21.24%,較上年增加3.01萬元,增長7.58%,主要原因是下鄉補助增加;對個人和家庭的補助8.56萬元,占4.26%,較上年增加0.87萬元,增長11.31%,主要原因是下半年人員增加;其他資本性支出76萬元,占37.80%,較上年增加67.21萬元,增長765%,主要原因是本年度發生辦公用房維修改造費、公共資源交易平臺分中心建設維保軟件費、中心擴建項目設計咨詢費等項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出125.06 萬元,其中:人員經費82.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費42.70萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的 0 %。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為0萬元,占0%。
因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組 0個,累計 0 人次。
因公出國(境)支出決算比2016年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。
2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:
公務用車購置支出 0 萬元。
公務用車運行支出0萬元。2017年,公務用車購置 0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %。
公務接待費支出0 萬元。
外賓接待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數 0個、來訪外賓 0人次(不包括陪同人員)。其他國內公務接待支出0萬元。主要用于……。全年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次(不包括陪同人員) 。
公務接待費支出決算比2016年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。主要是……。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
九、關于2017年度預算績效管理情況的說明
根據預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
共組織對“XXX”、“XXX”等0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出決算為42.70萬元,與上年度沒有對比。上年度本單位為財政補助事業單位,本年度轉為參照公務員管理的事業單位。
(二)政府采購支出情況
2017年度,政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,政務服務中心共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 

 


第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

江西多乐彩视频开奖 68彩票骗局 网络mg电子游戏 pk10走势技巧心得 官方pk10最快开奖网 组选包胆教程 时时彩代理一年赚500万 11选5任选7稳赚技巧 6he中特什么意思 幸运飞艇6码规律 环球国际线上娱乐平台